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内控审计部

2014-11-18 12:07  建设工程教育网整理  【  【打印】【我要纠错】

内控审计部职责

(1)根据国家有关法规,结合局实际情况,制订内部审计规范和相关实施办法。

(2)负责制定年度审计工作计划,并组织实施。

(3)对各单位财务收支、经济效益、执行财经法规情况及其他相关经济活动进行审计监督与评价。

(4)负责对直属项目进行工程项目审计,并对参建子公司项目部进行延伸审计。

(5)负责对各单位企业负责人、直属项目部项目负责人的薪酬审计。

(6)组织对各单位的主要负责人进行经济责任审计;组织对发生重大财务异常情况的单位进行专项经济责任审计。

(7)负责对各单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈。

(8)负责与国家审计机关及其他外部审计组织的协调工作。

(9)总结内部审计工作成效、评选表彰内部审计先进集体和个人,组织各单位审计人员开展工作经验和学术交流;与各级内部审计协会保持联系,参加协会活动和交流。

(10)负责指导、监督、检查和评价所属单位的内部审计工作。

部长职责

(1)根据国家有关法规,结合局实际情况,制订内部审计规范和相关实施办法。

(2)制订年度审计工作计划,认真组织局内部审计工作,检查和审定审计报告,对总经理(或总会计师)负责并报告工作。

(3)协调与被审计单位、相关职能部门和人员的工作关系。

(4)负责指导、监督、检查和评价所属单位的内部审计工作。

(5)负责与国家审计机关及其他外部审计组织的协调工作。

(6)组织各单位审计人员开展工作经验和学术交流。与各级内部审计协会保持联系,参加协会活动和交流。

(7)遵守内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密,敬业爱岗,廉洁自律。

副部长职责

(1)遵守内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密,敬业爱岗,廉洁自律。

(2)组织并负责实施项目审计的具体工作,认真审核审计方案和审计报告。

(3)在具体审计项目工作中协调与被审计单位、相关职能部门和人员的工作关系。

(4)协助审计部长工作,制定本单位审计制度、规范和相关实施办法,并协调与国家审计机关及其他外部审计组织和各级内部审计协会工作关系。

(5)负责审核向上级审计部门上报的审计统计报表。

责任编辑:lwg
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