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内控审计部职责

2014-11-25 11:14  建设工程教育网整理  【  【打印】【我要纠错】

内控审计部职责:

(1)根据国家有关法规,结合局实际情况,制订内部审计规范和相关实施办法。

(2)负责制定年度审计工作计划,并组织实施。

(3)对各单位财务收支、经济效益、执行财经法规情况及其他相关经济活动进行审计监督与评价。

(4)负责对直属项目进行工程项目审计,并对参建子公司项目部进行延伸审计。

(5)负责对各单位企业负责人、直属项目部项目负责人的薪酬审计。

(6)组织对各单位的主要负责人进行经济责任审计;组织对发生重大财务异常情况的单位进行专项经济责任审计。

(7)负责对各单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈。

(8)负责与国家审计机关及其他外部审计组织的协调工作。

(9)总结内部审计工作成效、评选表彰内部审计先进集体和个人,组织各单位审计人员开展工作经验和学术交流;与各级内部审计协会保持联系,参加协会活动和交流。

(10)负责指导、监督、检查和评价所属单位的内部审计工作。

责任编辑:memo
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